聊城大学审计处简介
审计处是学校主管内部审计工作的职能部门,在校长的直接领导下,负责全校审计工作。依据国家法规政策以及学校内部的规章制度,对学校及其下属单位的经济活动进行审计监督,独立行使内部审计监督权,对学校党政领导负责并报告工作,接受上级主管部门对内部审计工作的指导和监督。主要职责为: c6:9Yq7:5yB8?7K
一、负责制定学校审计工作规章制度及工作计划并组织实施。 w2!4FH6.1hJ,+6A
二、对下列事项进行审计、监督: k5?7qi8;5Dg58f
(一)学校预、决算报表及预算执行情况;学校及所属单位财务收支、绩效情况;专项资金使用情况;科研经费使用情况;开展专项审计调查。 A1?,Ii2~2jK7+6H
(二)接受学校党委组织部门的委托,所属单位有关党政主要负责人及相关人员履行经济责任情况。 g37xQ7=3pO8~9E
(三)基本建设工程、改扩建、维修和装饰工程、固定资产重大技术改造、大修理项目等的立项、预算、招标、结算、决算和竣工验收、交付使用等情况。 P2.9zO4!4sA,:2V
(四)国有资产的管理和使用情况,仪器设备和各种物资的采购招标活动。 W6.9Wr2!7gd6:1e
(五)学校内部控制制度的建设和执行。 w1:7ZI,!2bC6~9S
(六)对审计发现的问题实施后续审计。 o25fL4=9jm3!8G
(七)上级主管部门和学校领导要求办理的其他审计事项。 B2;3HD9~6oo3-1u
三、经领导批准后聘请外部专家服务或协调委托社会审计时,加强对社会中介机构审计质量、聘用、更换和报酬支付的监督。 q5,o0,~5JR,=,J
四、参与学校重大经济活动的论证工作,为领导决策提供依据和建议。 D8;7Hb9:1dw8=8x
五、监督检查经学校批准的审计结论和处理决定的执行情况。 W6=,Lj1?8jK6:4L
六、积极为校内各业务职能部门提供审计咨询服务,开展审计法规的宣传工作,营造良好的审计工作氛围。 x6=5RN1!6sv6=60
七、整理审计资料,建立审计档案,做好保管、保密工作。 E2;5Wp7?1fT,:7g
八、完成上级和领导交办的其他工作。 f4+3tF,;2Mj9.6w
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