马鞍山市审计局简介
一、单位主要职责 x9-2ar3+5PV26s
(一)主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。 j3?9QX6~3QU72U
(二)贯彻执行国家审计方针政策和法律法规规章,制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。 a4?1Wf9-9FF1=,Y
(三)向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托,向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向省审计厅报告和向市直有关部门、县级党委和政府通报审计情况及结果。 F5?5Ka7?1Um9+5d
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况;市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;市级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市级财政转移支付资金;使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财政收支;市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和地方金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益;市政府部门、市级政府管理和受政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。 p8?2ul2!5mV8.1e
(五)按规定对处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。 S5~5Yl1=5nQ,+6h
(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 (七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或者市政府裁决中的有关事项,协调配合有关部门查处相关重大案件。 y2.7Ad3~,iY5+1I
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 z8;2sC17xs9!3U
(九)与县级党委和政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照有关规定协管县级审计机关负责人。 g8;,LC4!6Oc5:4k
(十)组织开展审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。 P4,Yj1-20B,+,R
(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。 y4;,vp2?2Rs7?5b
(十二)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰各级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。 N7=1vX4~3Yi5.7M
二、内设机构 F,?6BE7-8qo58f
(一)市委审计委员会办公室秘书科。负责处理市委审计委员会办公室日常事务。 p,-6VJ6.8jI,2t
(二)办公室。负责机关日常运转工作,承担财务、保密、信访、政务公开、应急管理等工作;承担机关、直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资等工作;负责干部教育培训和专业技术资格考评工作;承办协管县区审计机关负责人的有关事项;办理机关人员出国有关事项。 l5.7Ft3-8YC5:4A
(三)综合法规科。负责审计信息宣传、综合性文稿的起草和审核工作,对审计成果进行整理研究和综合利用;拟订年度审计项目计划;承担机关有关规范性文件的合法性审查工作,负责机关行政复议和行政应诉等工作;牵头负责审计整改工作;负责审计普法教育、审计统计工作,联系特约审计员。 E8;,Nx6-5dV6-2c
(四)内部审计指导监督室。负责推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。承担预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查工作。 h2=5TY5~2qe5=2Y
(五)审理科。审理有关审计业务事项,监督检查全市审计机关的审计业务质量,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定;负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。 y2+8lc3.5ts1-3V
(六)社会保障审计科。组织审计市政府相关部门、市级政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。对口联系民政、文化、卫健等部门审计工作。 u,=6TV2,pe9~6W
(七)市经济责任审计局。市经济责任审计局为市审计局直属正科级行政机构。负责市本级经济责任审计计划管理,指导全市经济责任审计工作,组织实施全市处级单位主要负责人和县区审计机关主要负责人经济责任审计;承担纪委、监委、司法机关要求协助配合的经济案件查证等工作;对口联系党委、政法、群团等部门审计工作。 W7.,cJ69eq2.9F
(八)财政审计科。负责财政审计计划管理和“同级审”报告起草工作;组织审计市本级及县级预算执行情况、决算草案和其他财政收支;组织审计有关重大政策措施贯彻落实情况;对口联系财政、发改、统计等部门审计工作。 x6?4jw9-3Ax7-9H
(九)农业和资源环境审计科。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计;负责农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金审计。 t2!3Rr1?2su5!7k
(十)电子数据审计科。负责全市审计信息化建设及其运行、维护、管理;组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用,组织对相关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计。 n4=1WL3-9wg2?4L
(十一)开发区审计室。开发区审计室为市审计局直属正科级行政机构。负责组织审计市属开发区预算执行情况、决算草案和其他财政收支;负责其辖区内国有、国有控股企业的财务收支、政府投资等经济活动行为的审计监督工作。对口联系科技、教育、经信、商务等部门审计工作。 B3;8Ua5-3Ku9=7x
(十二)固定资产投资审计科。负责市本级政府投资和以政府投资为主的建设项目的审计管理;组织开展市本级政府投资和以政府投资为主的重大公共工程项目跟踪审计、竣工决算审计;承担重大项目稽查工作。对口联系新闻、广电等单位审计工作。 E7?8zs7=7hR5=1n
(十三)国有企业审计室。国有企业审计室(挂企业审计科牌子)为市审计局直属正科级行政机构。组织审计市属国有企业和市政府规定的国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支;负责对市属国有金融机构和市政府规定的国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债和损益进行审计监督;根据上级审计机关授权,组织审计国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目。负责国有资产运营公司监事会的日常管理和服务工作,协调监事会与市政府有关部门及相关单位的工作。 z6;9RZ6,ZC6.1s
(十四)党建工作科。负责机关、直属机构和所属事业单位的党群工作。 l7.2tx2+1wX2+5I
(十五)市工程价款结算审计中心。市工程价款结算审计中心为局下属正科级全额拨款事业单位,主要职责:接受审计机关委托,对全市国家和地方财政投资建设项目的价款结算进行审计,负责项目论证、设计、施工、竣工验收全过程的管理审计,负责审查施工图结算及合同真实性、准确性、合规性和施工结果与图纸的一致性,促进工程价款结算真实、合理。 b4+6EV4:6DP6-,s
三、办公时间 H12Cm4?2FH8=8x
工作日上午8:00-12:00 下午2:30-5:30 R9~6tK,?3SH6-1b
四、办公地址 r7.8Zw,.6WQ5;9n
太白大道2008号市政府4号楼2楼 Q,~7xj2.4dV8.9z
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