榆林学院审计处简介
榆林学院审计机构设立于1992年,2005年独立设处。审计处是学校主管内部审计工作的职能部门。学校内部审计是指学校内部审计机构、审计人员对财务收支、经济活动的真实、合法和效益情况依法进行独立监督、评价的行为。通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查,并进行确认、评价、咨询,旨在促进完善管理控制、防范风险、创造效益,促进学校事业目标的实现。审计处业务主要有工程审计、财务收支审计、经济责任审计、科研经费审计。编制4人,其中:处长1名,副处长1名,科级审计员1人,审计员1人 。 G8-5zZ2,zI1-,v
榆林学院审计处工作职责 e8-2Dp5:8sA2:7A
一、认真贯彻执行党和国家的有关财经审计政策、制度和法规,认真执行和落实学院的有关制度和规定。 G2.5ZY1=8pQ6=6n
二、草拟学院的审计规划、年度审计计划,并负责审计计划的落实。 f35gu4.9pH5?,J
三、依据国家审计法规和上级有关规定,结合学院实际情况制定和完善学校内部审计规章制度。 B,!7yj8=8TH79I
四、对学院的下列事项进行审计:财务收支及有关经济活动;预算执行和决算;固定资产的使用和管理;基建修缮工程项目;对外投资项目及对院办企业投资项目;内部控治制度的健全、有效;有关人员的任期经济责任和离任经济责任等。 E1-,vu6~7LY,~4l
五、参与学院基本建设、维修改造及大宗设备、材料采购的考察论证、招投标、认质认价等事项的审计监督。 01=6cG6:2bM4.9C
六、按照学院工作要求,实施有关经济活动的专项审计调查。 N2:4jE7.6vM9+3m
七、负责委托社会审计的相关事项,接洽政府审计和上级主管部门审计的相关事项。 h5-6CA4?8AB9!7G
八、完成学院领导及上级审计机关交办的其它工作任务。 X,;8hd9;9Lv5-3Q
免责声明
网站收录目的在于传递更多信息,致力于为中文网站提供动力。不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。