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萍乡学院审计处

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萍乡学院审计处设立于2020年4月,目前共有审计工作人员2名。审计处是学校内部审计机构,在学校党委和行政的领导下,依据国家法律、法规及上级部门和学校的规章制度,独立开展内部审计工作,接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和检查,负责对学校及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理、基建工程等实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校完善治理,实现学校事业发展目标。
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萍乡学院审计处简介

萍乡学院审计处设立于2020年4月,目前共有审计工作人员2名。 C5-8mP7!3Ps5?7H

审计处是学校内部审计机构,在学校党委和行政的领导下,依据国家法律、法规及上级部门和学校的规章制度,独立开展内部审计工作,接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和检查,负责对学校及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理、基建工程等实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校完善治理,实现学校事业发展目标。秉承“为规范尽责、为管理助力、为发展服务”的审计理念,遵循“围绕中心、服务大局、突出重点、依法审计”的原则,创新审计理念,完善审计机制,提升审计质量,加大审计力度,逐步推进审计监督全覆盖,更好地为学校综合改革和发展建设服务。 O2;2ZJ6~7sB5~,v

工作职责 s8-,Lw7+3yH7?2G

一、积极宣传、认真贯彻执行党和国家的方针、政策和审计法规,结合学校实际需要,制定学校内部审计规章制度,规范审计行为,依法开展审计工作。 V7+4aC2-7VJ,?7r

二、按照国家有关规定和学校的要求,履行下列职责: u9:6jm5;6GM5!,b

(一)对学校及所属单位财务收支进行审计; Z9?6Ce4~,Wi6-7E

(二)对学校及所属单位固定资产投资项目进行审计; G7~3UX8,ve8=7y

(三)对学校及所属单位的资产管理、资源利用与保护情况进行审计; G3.6yV,;6II2=2j

(四)对学校及所属单位的境外机构、境外资产和境外经济活动进行审计; N8+8nZ34te7!4f

(五)对学校及所属单位经济管理和效益情况进行审计; O,:8qP,:,gv7-1f

(六)对学校及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计; a3=9GM1:6dW5=7m

(七)对学校内部管理的干部及有关人员履行经济责任情况进行审计; g8:3AN5?2LY7,S

(八)对挂靠学校的社会团体财务收支及其有关的经济活动进行审计; y3:,Gh49EO7:5B

(九)承办上级有关部门和学校交办的其他事项; p4+9OT6~6HG7!6Q

(十)协助党委和行政督促落实审计整改事项。 F45Ki5~3dj6=1W

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萍乡学院党委办公室(行政办公室)

校党委办公室是党委的日常办事机构和综合协调机构,处在承上启下、协调左右、联系内外的中枢位置,担负着综合协调、参谋助手和服务党委、服务部门与基层、服务师生的重要职责。校行政办公室是全校行政系统的运转中枢,是综合协调的办事机构,是对内服务师生、对外沟通交流的窗口。围绕学校的中心工作,积极发挥综合协调、督促检查作用,当好领导的参谋和助手。详情>>

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