上海立信会计金融学院审计处简介
审计处主要职责: c2=5An2;5iT8-1Q
贯彻执行国家、司法部和本市有关审计工作的法律、法规和政策,根据有关发虚、法规起草本校有关规范性的文件。 H4!9SK8.3SE6!,A
对学院和下属部门的预算执行及决算情况进行审计监督。 N1~2IO9=9wi7=5O
对学院和下属部门的财务收支、预算内外各项教育资金的管理、使用情况进行审计监督。 i,?1Qy9=4vW1.4c
对学院的固定资产的管理和使用进行审计监督。 T31kR4?8ft8:2P
对学院的办学效益和经济效益进行审计监督。 09;5aV7-4wM4=2c
对各部门在执行国家财经法规和上级部门、学院及各部门财经规章制度的情况进行审计监督。 N,+3bS1=9nW19j
对各部门的内部控制制度的建立和执行情况进行审计监督。 a6:8ft3?,QJ19P
对学院和下属部门财务收支及其有关经济活动中的重大事项进行审计调查,向院领导报告审计调查结果,并提出加强调控和管理的意见和建议。 e,+9Jx2!6Gi9+3Z
对学院和下属部门财务收支及其有关经济活动中的问题提供咨询服务。 C3=,mX9;1uC6:7V
对学院基建、维修工程的概算和预决算进行审计监督。 S9;3my2?3VW63j
对学院院办产业的资产、负债和损益进行审计监督。 L7;8ip,-9cn1~3r
对学院下属企业、事业单位、部门的法定代表人或主要负责人的离任审计。 d49OD2=6fk72z
对学院与境外基金组织合作、合资经营企业的项目及其投入资金、财产的经营状况和效益,开展审计监督。 m7=3nz4:3Sq3-9v
承办学院负责人和上级审计机关、上级内部审计机构交办的其他审计事项。 G3-,FG8:8Em,:5Y
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