淮阴师范学院审计处简介
淮阴师范学院审计处是校内独立设置的内审机构,组建于1997年9月(其前身为成立于1986年的淮阴师专监审室),由校长分管,业务上接受江苏省教育厅审计处指导。 V9,oU4?9Mu,?6J
审计处的主要职能是依据国家法律、法规、上级部门和学校的规章制度,对本校和所属单位的经济活动进行审计监督,履行监督、评价等职责,维护学校财经纪律和规章制度,规范经济活动,提高管理水平和经济效益,促进党风廉政建设。在发挥审计监督作用的同时,审计处着眼于为学校服务、为校内各单位服务,通过审计和审计调查为校领导及相关部门的经济决策提供信息和咨询服务。审计处主要业务包括:院级财务收支及预算执行情况审计、二级核算单位财务收支审计、校办企业和后勤实体经营情况及经济效益审计、学校中层及以下领导干部经济责任审计、学校及所属单位基建维修工程审计、合同审核等。近年来,审计工作相关制度、程序日趋完善,各项审计健康有序开展,年审计金额3亿元左右,审计职能充分发挥。 f1!5pa2;1wE5!,w
审计处下设办公室、财务审计科、工程审计科和合同审核科,现有工作人员8名,其中副高职称3人、中级职称或研究生学历人员5人。工作人员均具备相应的知识储备,恪守“以审计精神立身,以创新规范立业,以自身建设立信”的理念,形成了一支忠诚、干净、担当、精干、高效、务实的工作队伍。 d9~3ph49Iq8+6J
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