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赣南师范大学审计处

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审计处是学校内部控制和自我监督体系之一,在校党委、主要负责人直接领导下,依据国家有关法律法规及上级部门和学校的相关制度,对学校及学校所属单位的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,旨在健全学校治理,防范风险,提高资源利用效益,促进学校事业目标的实现。
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赣南师范大学审计处网站详情

赣南师范大学审计处简介

审计处是学校内部控制和自我监督体系之一,在校党委、主要负责人直接领导下,依据国家有关法律法规及上级部门和学校的相关制度,对学校及学校所属单位的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,旨在健全学校治理,防范风险,提高资源利用效益,促进学校事业目标的实现。 C8!6uS3=,QX2?70

学校内部审计机构成立于1991年9月,其时实行监审合一的建制,在纪委(监察室)部门内设审计员岗,配备正科级干部职数1人;1993年11月,设立赣南师范学院审计室,为校机关正处级部门,与纪委(监察室)合署办公,但在业务上相对独立;2003年1月,独立设置审计处 。现有工作人员4人,其中3人具有相关专业高级职称,1人具有中级职称。 A9!7Ux6+,oa7+2x

工作职责

根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)、教育部《教育系统内部审计工作规定》等相关法规以及《赣南师范大学内部审计工作规定》,审计处履行下列职责: Y,+1wD22Ji8:,0

(一)对学校及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计; X41WP5=2dc9+3f

(二)对学校及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计; D2-2LM1~8iq3.4H

(三)对学校及所属单位财政财务收支进行审计; z4-9Rd2?4RH8+2W

(四)对学校及所属单位固定资产投资项目及其管理和使用进行审计; y6?9Ez5+6TJ,-6V

(五)对学校及所属单位经济管理及效益情况进行审计; z2-8iF7.1Ud6-2c

(六)对学校及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计; f3+4jD2~,Er4~,t

(七)对学校内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计; q7!7lZ7;5Ab6!3p

(八)对专项资金的管理和使用进行审计; I7;8AE,!6bh6!,x

(九)对货物、服务的采购进行审计; w2-7FV8!5eI84x

(十)对建设、修缮工程项目进行审计; y9?2fG2:7ht,+5K

(十一)协助学校主要负责人督促落实审计发现问题的整改情况; I9+7XC57V01!8h

(十二)对学校及所属单位的内部审计工作进行指导、督促和管理; x7-2lk6.,pi3+1q

(十三)完成学校领导和上级机关交办的其他审计事项。 Y63uS35Xt4!,Y

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