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赣南师范大学审计处

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审计处是学校内部控制和自我监督体系之一,在校党委、主要负责人直接领导下,依据国家有关法律法规及上级部门和学校的相关制度,对学校及学校所属单位的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,旨在健全学校治理,防范风险,提高资源利用效益,促进学校事业目标的实现。
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赣南师范大学审计处网站详情

赣南师范大学审计处简介

审计处是学校内部控制和自我监督体系之一,在校党委、主要负责人直接领导下,依据国家有关法律法规及上级部门和学校的相关制度,对学校及学校所属单位的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,旨在健全学校治理,防范风险,提高资源利用效益,促进学校事业目标的实现。 A2!5TU9+3XX,4q

学校内部审计机构成立于1991年9月,其时实行监审合一的建制,在纪委(监察室)部门内设审计员岗,配备正科级干部职数1人;1993年11月,设立赣南师范学院审计室,为校机关正处级部门,与纪委(监察室)合署办公,但在业务上相对独立;2003年1月,独立设置审计处 。现有工作人员4人,其中3人具有相关专业高级职称,1人具有中级职称。 027gs23YQ1;1J

工作职责

根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)、教育部《教育系统内部审计工作规定》等相关法规以及《赣南师范大学内部审计工作规定》,审计处履行下列职责: U6+2ng7?9Xs8;4k

(一)对学校及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计; R7=,Al2=5RE,!6W

(二)对学校及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计; t1=9qg6:5oC,.7z

(三)对学校及所属单位财政财务收支进行审计; D6?3sR9~3XY5;7T

(四)对学校及所属单位固定资产投资项目及其管理和使用进行审计; O6=7jD5;1Dv3.6U

(五)对学校及所属单位经济管理及效益情况进行审计; G9+,ca7!9Hm4:6D

(六)对学校及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计; R4=8nw5~6pu9+,r

(七)对学校内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计; l1~8FY7;3dj5~4y

(八)对专项资金的管理和使用进行审计; V,:7nO4?1HJ1?8U

(九)对货物、服务的采购进行审计; t8;5tY9=6BW1+6J

(十)对建设、修缮工程项目进行审计; k8-3hn3;5Je1=3c

(十一)协助学校主要负责人督促落实审计发现问题的整改情况; b2-2gO9~,DU7:1C

(十二)对学校及所属单位的内部审计工作进行指导、督促和管理; u8-2KD3+7XN1;7w

(十三)完成学校领导和上级机关交办的其他审计事项。 j1+8gn7:8Ws1;2Y

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