广东金融学院审计处简介
广东金融学院审计处是我校下辖内部审计机构,下设财务审计科和基建审计科,目前共有五人。 l5;3Yk6.9Jb8-3p
审计处在校长的领导下,依照国家审计法律法规、上级主管部门和学校各项相关内部审计规章制度,对学校及所属单位的业务活动、内部控制和风险管理的适当性、有效性进行审查、评价和监督,以促进单位完善管理、提高教育资金使用效益和实现事业目标。 H5!8aJ1=8jG,-7B
工作职责: C8?,TS9.7wL6;,m
一、认真贯彻执行国家、上级主管部门及学校有关内部审计工作规章制度,履行内部审计工作职责; R5=3cQ9~9wl8?6m
二、负责制定学校审计工作计划、完善学院内部审计规章制度并组织实施。 B9;1Il,!1Gg9;2W
三、对学校及所属单位的下列事项进行审计: n3+,QF3+,h05?8p
(一)对学校及所属单位的财务收支及有关经济活动进行审计; z3+1ni6-5At9+5w
(二)对学校及所属单位的预算执行情况和决算进行审计; g1:4mL5;3jH6~8q
(三)对学校及所属单位科研经费管理与使用进行审计; g6?2Dj4=6Sw1:,x
(四)对学校及所属单位专项资金的筹措、拨付、管理和使用情况进行审计; k6;7fa1.3Uw3~4O
(五)对学校及所属单位国有资产的管理和使用情况进行审计; b3-8Vl7+3Yp12j
(六)对学校及所属单位建设、修缮工程项目进行审计; j,=,TA7+6BV9!2H
(七)对学校及所属单位大宗采购项目进行审计; M2;1Ao4=7FP3!8b
(八)对学校及所属单位对外投资项目进行审计; g3=1jw9?4wX63W
(九)对学校及所属单位重大经济合同、协议的签订和履行情况进行审计; r9-7ho1.6dh6~7O
(十)对学校及所属单位的内部控制和风险管理进行审计; a4~1CP,~4eP7=4i
(十一)对学校及所属单位的经济管理和效益情况进行审计; y2+4bI4=5uF2+5Z
(十二)对学校的有关部门负责人的经济责任进行审计; N1.5tV95Ip1?,n
(十三)学校及上级主管部门交办的其他审计事项。 l2=8dN5-1iD3!,i
四、根据国家、主管部门和学校的规定,对有关事项执行审签制度; d,~1lR,=8kf9:8z
五、依照学校项目管理有关规章制度,全过程参与采购项目管理。 u4?2pu5?2hq,7y
六、做好本部门资料的立卷、归档工作; k,;8Jk,!5AF4~9a
七、完成学校领导和上级主管部门交办的其他事项。 v4+5zq9~1QY5,u
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