广东金融学院审计处简介
广东金融学院审计处是我校下辖内部审计机构,下设财务审计科和基建审计科,目前共有五人。 m1=50J4~2bQ6:1v
审计处在校长的领导下,依照国家审计法律法规、上级主管部门和学校各项相关内部审计规章制度,对学校及所属单位的业务活动、内部控制和风险管理的适当性、有效性进行审查、评价和监督,以促进单位完善管理、提高教育资金使用效益和实现事业目标。 s25Hz6;7RR8=8q
工作职责: F7=4qj,~8sJ1!8x
一、认真贯彻执行国家、上级主管部门及学校有关内部审计工作规章制度,履行内部审计工作职责; b5;,Wu4:,Mz1-4s
二、负责制定学校审计工作计划、完善学院内部审计规章制度并组织实施。 C9.4GN61IO1-2c
三、对学校及所属单位的下列事项进行审计: Z1?5Sg4=9Fq18o
(一)对学校及所属单位的财务收支及有关经济活动进行审计; N8,pv5+9Ad8!7w
(二)对学校及所属单位的预算执行情况和决算进行审计; w2~2j075DH5!2I
(三)对学校及所属单位科研经费管理与使用进行审计; P7!6fU5!8jV8+3e
(四)对学校及所属单位专项资金的筹措、拨付、管理和使用情况进行审计; L8-4QV2!3RS9-5H
(五)对学校及所属单位国有资产的管理和使用情况进行审计; G2-5Bi5.2Fm86x
(六)对学校及所属单位建设、修缮工程项目进行审计; 07;4gm3=,YD6.4Z
(七)对学校及所属单位大宗采购项目进行审计; e9.1Ln6-2go6+8s
(八)对学校及所属单位对外投资项目进行审计; I6~9y03:2Ro,+,k
(九)对学校及所属单位重大经济合同、协议的签订和履行情况进行审计; J1=2wM8?1Rt8.9c
(十)对学校及所属单位的内部控制和风险管理进行审计; d8.2xj8-9gz6:3P
(十一)对学校及所属单位的经济管理和效益情况进行审计; l4!,RZ81ck5;1b
(十二)对学校的有关部门负责人的经济责任进行审计; a1+7jA8.1RJ3+8R
(十三)学校及上级主管部门交办的其他审计事项。 q4=9nB46qd9:,w
四、根据国家、主管部门和学校的规定,对有关事项执行审签制度; z8+,CS9+6ju3=4d
五、依照学校项目管理有关规章制度,全过程参与采购项目管理。 I1.3rh6-3AG6?2X
六、做好本部门资料的立卷、归档工作; Q8.8Sb8?6M0,;4g
七、完成学校领导和上级主管部门交办的其他事项。 D53ld1-7CT4+6w
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