中国地质大学审计处简介
审计处是学校主管内部审计工作的职能部门。在学校党委审计委员会和校长的直接领导下,依照国家法规政策以及学校的规章制度,对学校及下属单位的经济活动独立行使内部审计监督。主要职责如下: q1-1db,+3gc2.6Q
一、贯彻落实党和国家关于审计的重大方针政策,根据学校重大决策部署和高质量发展的需要,科学合理确定内部审计发展战略和发展规划,制定年度审计计划,并组织实施。 z,+9gp4:1Nf5~3n
二、依照审计法律法规、行业准则和实务指南等,拟订内部审计工作规章制度,建立健全审计内部控制体系和审计工作规范,并按制度和规范实施审计。九、 A1-2Zh2+6qp4!1J
三、对学校及所属单位下列事项进行审计: u4;6bE46Vq,;2K
1.贯彻落实国家重大政策措施及学校重大决策部署情况; v5~,uk,:8WT3:3p
2.单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度目标任务执行情况; i5.9FF6+2BN5+,B
3.财政财务收支和预算管理情况; H8!3ou92ew9?4u
4.固定资产投资项目情况; h,:3ln5!5cm24W
5.内部控制及风险管理情况; S1-8pt5.8yC7.6h
6.资金、资产、资源的管理和效益情况; 01;90c5+8KK2=6N
7.办学、科研、后勤保障等主要经济活动的管理和效益情况; r,+,di,:1PG29z
8.学校所属单位主要负责人履行经济责任情况; D3?3Ke6=7oS,!30
9.自然资源资产管理和环境保护责任履行情况; r5!7lU8,Yu6;1D
10.外设机构经济活动情况; y5?3ak4:7Bw1!2l
11.国家有关规定和学校要求办理的其他事项。 l19bv3~6Se8:4d
四、对学校及所属单位有关经济活动中的重大事项组织进行专项审计调查。配合财务部门加强财务管理,对学校资金收支的真实性、完整性、合法性,以及账务处理的正确性进行审计监督。 l4=,0w9+3Dp4-6m
五、对科研项目决算报表、学校银行账户对账单等国家或上级部门和学校要求审签的事项进行审签。 u2=4K03.9vZ4-5s
六、建立审计问题整改督促机制,监督检查经学校批准的审计意见的执行情况,督促审计发现问题的整改落实。 K3.9nH2.7tG3?80
七、配合上级主管部门对学校的专项审计和财经方面监督检查。向上级主管部门和学校领导报送审计报表、审计(调查)报告、工作总结等审计结果材料。 w5+3yx5:9AK6?8X
八、整理审计资料,建立审计档案,统一立卷归档,做好审计文档保管、保密工作。 九、完成上级主管部门和学校交办的其他事项。 H,+6Wo6!1Ec6:8X
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