江苏大学审计处简介
审计处是负责全校内部审计工作的职能部门。最早成立于1986年,是较早成立内审机构的高校之一。自成立以来,审计范围不断扩大,从最初的财务收支审计、工程结算审计拓展到现在的财务收支审计、工程结算审计、建设工程全过程跟踪审计、经济责任审计、企业审计、科研经费审计、优势学科经费审计、合同审核、后续审计、招投标管理等审计工作,审计质量和水平不断提升,审计信息化工作不断加强。已拥有一支相对稳定、水平较高的内审工作队伍。现有审计人员11人,其中,具有高级职称5人,注册会计师2人,国际注册内部审计师1人,均有大学本科以上学历。多次荣获原机械工业部、江苏省、省教育厅和镇江市“内部审计先进集体”等荣誉称号。 I,,tS6~4VW,+7t
目前,审计处主动适应新形势要求,深入贯彻十九届四中全会精神,全面落实我校第四次党代会精神,紧紧围绕学校中心任务,坚持“依法审计,规范操作,全面审计,突出重点”的工作方针,切实履行审计监督与服务职责。通过创新审计思路,改进审计手段,拓展审计范围,努力提升审计队伍专业胜任能力,提高审计工作质量,推动审计整改以及审计结果的运用,在健全内部控制、严格预算管理、规范经费使用和推进党风廉政建设等方面发挥审计监督作用,服务学校“双一流”和高水平大学建设。 e3:6En9;1qB9=2J
部门工作职责: A,-3Rx9~,AT1~3P
(一)组织实施学校处级领导干部经济责任审计; h5!8Ox2=7lF8;6g
(二)组织实施校内独立核算二级单位财务预决算和财务收支审计; A1+3kH4!4Ps1;1C
(三)组织实施工程项目竣工结算审计,对限额以上工程项目实施概(预)算审计、招标控制价审计和跟踪审计,对基本建设项目实施竣工财务决算审计; i71GF2-5TS1-3z
(四)组织实施科研经费审计(签); N5-7Ed3=3ya3.2r
(五)组织实施学科建设等重大项目专项审计; E2+5Ix4!4IJ8:,y
(六)组织实施重大经济活动专项审计; j7=4he9~,Bz3;7w
(七)组织对内控制度建设与执行情况的评价; L11Sk5+1CY2+6Q
(八)组织并督促相关部门对审计意见的整改落实; N9!1mD2-2kX2,I
(九)组织实施重大经济合同审核、银行对账单双签,对招投标工作的部分环节实施监督; Q7:8cv,-5XV9?,P
(十)完成学校和上级主管部门交办的其他审计事项。 Q6?2Mm1+6tg,60
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