泰州市审计局简介
市审计局负责贯彻落实中央关于审计工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是: t5-,R06;9Bs41f
(一)主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。 Q9-8fy5:8Km2-5F
(二)组织起草审计方面的地方性法规、规章草案,拟订审计政策,制定审计指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关地方性法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。 U78JW1-8Aq5+7e
(三)向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市政府有关部门、市(区)党委和政府通报审计情况和审计结果。 N2-6Lo2:9Qn9.9c
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括市级有关重大政策措施贯彻落实情况;市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;市(区)政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市级财政转移支付资金;使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和金融机构、市政府规定的市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,市驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;法律法规规定的其他事项。 P44In,-7GE7:7b
(五)按规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。 S5-2IH3.3rI8=9B
(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 M3-1qq35gm13X
(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。 k5:5pd2=1ft6;3Y
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 l3.1RA8-3bW1?2l
(九)与市(区)党委政府共同领导市(区)审计机关。依法领导和监督市(区)审计机关的业务,组织市(区)审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正市(区)审计机关违反国家规定作出的审计决定。协助市委组织部管理市(区)审计机关负责人。 b55hM9+2Wc3:9j
(十)指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。 O6-,te1?,hS1?7Z
(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。 G8;,sy9-9WW54l
(十二)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰各级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。 U31iW5:,Yw,!2w
机构设置
办公室 x4-8DW8=,ce8:,t
负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作,承担信息、宣传、财务、信访、政务公开等工作;牵头起草审计结果报告、审计工作报告及审计发现问题的纠正和处理结果报告;管理监督直属单位的财务收支。 v1.6JK2?8UO4.5u
法规处 t2!6IO,8ne,=3p
起草地方审计工作规范;审理有关审计业务事项;负责统计工作,拟订审计工作年度计划;承担机关行政复议、行政应诉等工作。 A5?5Gr2=9Nz7=1E
审计督察处 s,=7fZ9:3qt,!9h
依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题。 w7;2Qk9:9VX1.9J
财政金融审计处 e5:6pO9:5MP3-4A
组织审计市本级预算执行和其他财政收支情况;组织审计市(区)政府预算执行、决算和其他财政收支情况;组织审计市属国有金融机构和市政府规定的市级国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债和损益,开展相关专项审计调查。 g75DD4?6mp4-,z
行政事业审计处 x4=2Zc4:9HV25x
组织审计市人大机关、市政协机关、市法院机关、市检察院机关和政党组织、社会团体的财政财务收支;组织审计市政府有关部门和直属单位的财政财务收支;组织审计市政府主管部门和市(区)政府管理的教科文卫专项资金;开展相关专项审计调查。 Y2=,YC1=8Ur2:9X
农业与资源环保 E7;1pp,?7fj53J
审计处 y3.2LR7=8RE9+6z
组织审计市政府有关部门的财政收支;组织审计市政府主管部门和市(区)、县(市、区)政府管理的农业专项资金、资源能源及生态环境保护资金;开展相关专项审计调查。 Q4.7lR1:3mW3:,d
固定资产投资 D6:3DZ6!5kl77q
审计处 U,!5rF8;7Ee4+3N
组织审计市政府有关部门的财政收支;组织审计市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算;组织对市属国有施工企业的审计监督;开展相关专项审计调查。 C5+7kl7~,qE1=4b
经贸审计处 Q9?7ZS,:7TL9.4r
组织审计市政府有关部门的财政收支;组织审计市属国有企业和市政府规定的市级国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债及损益;开展相关专项审计调查。 L4.6kp9-1jK2+3E
社会保障审计处 07=6vg4+3HZ5:2U
组织审计市政府有关部门的财务收支;组织审计市政府主管部门、市区政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金及住房公积金等;开展相关专项审计调查。 T3!9Wi2=2vc2=,o
外资运用审计处 g5?8ng6?8dZ6=5b
组织审计市政府有关部门的财政收支;根据省审计厅授权,组织审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;组织审计市属有关企业的资产、负债和损益;开展相关专项审计调查。 M5;5gy1?9Q06-8r
经济责任审计 v66IR4-7WA5+4N
办公室 H6~2zS8?5Xv,!9t
拟订全市经济责任审计的有关规定、办法;负责对全市经济责任审计工作的指导检查;组织协调和督导市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人经济责任审计工作;负责并协调有关经济案件的审计工作;对全市内部审计工作进行指导、监督。 z4?20n8?1pM7!1B
计算机审计处 j6-8wL8;5FK9.5H
负责全市审计机关计算机辅助审计系统、审计管理系统的规划与管理,指导全市“金审工程”建设和管理;组织全市审计机关计算机审计软件的评审、推广和成果考核;负责并指导被审计单位的会计电算化软件审计工作;承担局机关信息化网络建设、管理、维护及计算机审计方面的其他工作。 0,-,rL8?7wZ13P
人事教育处 r1;9nX7;4wd9=9K
承担机关及直属单位的机构编制、人事管理、教育培训和审计专业技术职称考评等工作;承办协管市(区)审计机关负责人的有关事项;办理机关及直属单位人员出国有关事项;负责机关离退休人员的服务管理工作。 m9+2PQ6~6Tb5?3E
内部审计指导处 N3~7NK9.,EK3=,k
负责全市审计机关内部审计业务指导工作;负责制定内部审计发展规划,起草全市内部审计规范性文件;负责指导机关部门、国有企事业单位建立健全内部审计制度,配备内部审计人员;组织内部审计人员业务培训;做好内部审计人员上岗资格培训工作;指导、监督内部审计机构和审计人员按照有关规定进行内部审计工作;负责组织内部审计人员开展学术、理论研讨和经验交流活动;负责指导、监督、管理内部审计协会工作;负责组织内部审计单位开展审计质量测试检查,对全市内部审计工作进行审计质量检查和业务质量考核工作。 c15bO3~1jQ27M
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