华南农业大学审计处简介
审计处是我校的内部审计机构,是在校长领导下,为学校的改革和发展服务,促进学校强化内部管理,遵守国家财经法规,加强廉政建设,维护自身合法权益,防范风险,提高教育资金的使用效益。审计处对全校的财务收支及有关经济活动的真实性、合法和效益依法实施内部审计监督和评价,以促进加强经济管理和实现事业目标。主要职责如下: e4:3um4-8YA4;3F
一、 对下列事项进行审计: Y1.7fl5+6VO7~1l
1、 学校及所属经济实体的财务收支及有关经济活动; f,.5Jf,;6pi6=5C
2、 预算执行和决算; K6?2Cw5~4CZ,=9x
3、 预算内、预算外教育资金的管理和使用; k1=,vC8;7VG69D
4、 专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用; T5-6fK4=4SB9!5E
5、 固定资产的管和使用; I5-7le5=4ef3=6x
6、 建设、修缮工程项目; e8=5dm7:5tQ5+7m
7、 对外投资项目及对校办企业投资项目; j5:9qI8?8sQ1.3W
8、 内部控制制度的健全、有效及对风险管理; e6?6kK5?5Zj4;5D
9、 经济管理和效益审计; i5~9oi8.4Yv2=9f
10、有关领导人员的任期经济责任审计; M2+4UU7?8UZ4+1Y
11、财务收支及有关经济活动中的重大事项组织或进行专项审计调查; v,:3Lj9~7mn7+4o
12、 上级主管部门和学校校领导交办的其他审计事项; N4?5gy9-9kx4-2g
二、对下列事项进行审鉴 B9~7Z09.4ch5.8j
1、 单位预算和财务收支计划执行情况及决算的上报; T2!5fq3!,W0,7C
2、 各种专项经费结算和决算的上报; t6;6KI2?9Cy2+1I
3、 自筹基建经费的使用,基建、维修工程的决算; k,!4VV,-,0m,!4O
4、 企业单位、校办产业年度资产负债表、损益表及利润分配表,关、停、并、转时的清产核资结果; D8:,Nd5.5mA6?6w
5、 校领导要求审鉴的其他事项。 f9;,Ba9.1ip4;9o
三、 对学校财务收支及有关经济活动中的问题提供咨询服务。 02?9Ez,~9VT,-,a
四、 参与学校事业经费、科学研究费、基建投资、银行贷款、学校基金以及对外开展科技服务收支计划,预算、分配方案的研究讨论和重大经济合同(协议)的鉴订。 P,8Ew360A3=8m
五、 宣传、执行国家财经法规,参与拟订有关规章、办法和实施细则,健全完善内部控制制度。 E5+8cl8!1IA4:4c
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