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白城师范学院审计处

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白城师范学院审计处成立于2016年1月7日,为学校内设审计机构,由崔艳辉任处长,2019年7月3日,由张福臣任处长。审计处在白城师范学院校长直接领导下,依据国家法律、法规及学校的规章制度,按照《审计署关于内部审计工作的规定》、教育部《教育系统内部审计工作规定》,认真执行中国内部审计准则和教育审计规范,独立开展内部审计业务,认真履行审计职责,接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和检查。现阶段,审计处开展的主要业务有领导干部经济责任审计、财务收支审计、基建及修缮工程审计、专项资金审计等。审计处
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白城师范学院审计处简介

白城师范学院审计处成立于2016年1月7日,为学校内设审计机构,由崔艳辉任处长,2019年7月3日,由张福臣任处长。审计处在白城师范学院校长直接领导下,依据国家法律、法规及学校的规章制度,按照《审计署关于内部审计工作的规定》、教育部《教育系统内部审计工作规定》,认真执行中国内部审计准则和教育审计规范,独立开展内部审计业务,认真履行审计职责,接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和检查。现阶段,审计处开展的主要业务有领导干部经济责任审计、财务收支审计、基建及修缮工程审计、专项资金审计等。审计处下设财务审计部、工程审计部。 f1~8iV9:8j08=2P

一、部门职责 i55OH3=7rl3.2g

(1)做好学校教育经费投入、管理和使用情况的审计和审计调查,促使学校及所属单位和部门切实用好各项教育经费; c3~1sA2-9zc8-7o

(2)做好基建、修缮工程审计,保证教育资金合理、有效地使用,减少和杜绝损失浪费,努力提高资金使用效益; H5,WK8~,bb1+8X

(3)搞好干部任期经济责任审计,切实加强对领导干部任职期间履行经济责任情况的管理和监督,促进党风廉政建设和领导干部全面履行职责; T7:3oz2~5Yl8?7w

(4)积极开展专项审计和审计调查,通过对审计和审计调查的结果进行分析研究,提出建设性的意见,为领导宏观决策服务; L6-,Ck38Jo3-,W

(5)积极开展学校各部门内部控制制度的监督评价工作,通过对学校内部控制制度的建立和执行情况进行审计检查,发现管理中存在的问题和漏洞,并分析原因,有针对性地提出健全内部控制制度的建议及其完善和改进的方法,促进学校内部管理进一步加强; e9-8cA8-7Wa2;,b

(6)对学校的各项规定和学校领导所做出的决策的贯彻落实和执行情况进行监督检查,了解执行中存在的问题,及时反馈,协助领导有效地履行职责; q8:3Ww1.6jX9=6X

(7)完成学校领导和上级审计部门交办的其他工作。 u4:5l08-7AJ4.8J

二、内设机构职责 c7;1pP,-2Xr1=,x

1.财务审计部职责 O2?9hH5;8JY8+4J

财务审计部是学校对财务管理、领导干部经济责任、物资采购、科研经费管理、产业管理等相应事项进行审计的业务科室,在分管副处长领导下,主要履行以下工作职责: B1!8Fj5.9NP1-7D

(1)起草本科室年度工作计划,完成年度工作总结并上报主管处领导。 B7-7iv1~2qU4;8Y

(2)接受学校委托,具体负责进行以下审计工作: M5+5Mq7=5Id1;,e

①负责处级领导干部经济责任审计。 l5;9Gj2=4Sh49P

②负责校内有关单位的财务收支审计。 F62YN1,kU3-3q

③负责专项审计与调查。 b5:7sM2!7WK7;9e

④负责对外投资项目审计。 S9,lL2=8xS9!8z

⑤负责对学校预算执行、决算以及预算资金的管理和使用进行审计。 L4;1QJ9!8yi7.2R

⑥负责对校内财务管理、资产管理、采购管理、产业管理等内部控制的建立、健全与执行情况进行审计。 a1:,Qa95UX5=6a

⑦负责科研经费管理审计。 K6~4rC2!3Ks8+5f

(3)负责对学校仪器设备、物资、家具、图书等大额招标采购活动及产业管理等事项进行审计。 c2!3Ij6.7TW9.6P

(4)负责有关经济合同审签,严格合同管理,防范合同风险。 y5.4sX1~6HM5-5h

(5)对校内有关单位财务收支及有关经济活动中的问题提供咨询服务。 Y9;9Ya,:,yx,:4o

(6)其他工作,包括: V61Xp8!,dc,~1N

①收集、整理、组织学习与本科室工作相关的法规制度。 09=9xO,;8vN2.8W

②向处领导提出修改、完善本科室工作制度、流程的建议。 q,+1LU1!7Ux4!6G

③提出外聘社会中介机构或专家的申请建议,并负责对审计结论进行复审。 Q9;,Pe1~6AM7~8G

④负责本科室审计项目的立卷、整理及保密工作。 c9=3ZZ7-3xC5.,U

(7)完成处领导交办的其他事项。 07:3wI7!3QB8!5g

2.工程审计部职责 g77HS9!3Xe5~9G

工程审计部是学校对基建和维修工程进行审计的业务科室,在分管副处长领导下,主要履行以下职责: X3:2WO4.9xs2~8M

(1)拟定年度基建、修缮工程项目的审计工作计划,完成年度工作总结并上报主管处领导。 k3.6UJ4!7oL4=6q

(2)具体负责对学校基建工程、修缮工程工作的审计: x4;1Er3~7FR,!1O

①对内部控制制度的建立、健全与执行情况进行审计。 S3+5jp7!5gE6!8L

②对前期报批报建工作进行审计。 G5=3ai6~2Ex5.8X

③对造价管理进行过程审计。 f1-7aE3-1wn3?1m

④对招标管理进行过程审计。 l9:1fb3:5Ap4-8i

⑤对工程款支付等事项进行审计。 u9+,Bk9:3aQ5-3p

⑥对竣工决算进行审计。 d73Ge1.7Yc2!5u

(3)负责基建、修缮工程合同审计,严格合同管理,防范合同风险。 I5+9oK8.6vz,!40

(4)负责提出学校部分建设、修缮工程项目委托审计的建议,并做好委托审计项目的资料准备、沟通协调及审计结论复核工作。 w7~,Sd5?9h09~8A

(5)其他工作,包括: w6?,nK,:,Dn8~8b

①收集、整理、组织学习与本科室工作相关的法规制度。 y8+9LM2?7Dc,:9x

②向处领导提出修改、完善本科室工作制度、流程的建议。 p6-7bB4+5gV1-7A

③负责本科室审计项目的立卷、整理、归档及保密工作。 O2~1Kh3?3SN4.7B

(6)完成处领导交办的其他工作。 k8~6nX6.2qo7!9l

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