太原理工大学审计处简介
太原理工大学审计处是学校内部审计机构,负责组织开展学校的审计工作,制定并完善本部门规章制度。 T61Qe5+5eo,~3P
根据《教育系统内部审计工作规定》(教育部第47号令),内部审计机构主要对下列事项进行审计: t5;1TQ7+,Ab8?8Z
(一)财务收支及有关经济活动; X9~7nG6-9XG1!6c
(二)预算执行和决算; k8;3uv9:5QE6:3n
(三)预算内、预算外资金的管理和使用; n2:6Hy7?6SA7=5M
(四)专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用; t7!9Ft9.9Ja7~,Y
(五)固定资产的管理和使用; X4.6oj5?8XU9?1v
(六)建设、修缮工程项目; e1!5JM9+4Pz2-4o
(七)对外投资项目; P4;6hx2~5wb1!1x
(八)内部控制制度的健全、有效及风险管理; D7:7gR4=6Pd3;4n
(九)经济管理和效益情况; 03;8Ix,-,zC1!3k
(十)有关领导人员的任期经济责任; n3:3wD1.7Lu2;7p
(十一)学校主要负责人和上级主管部门交办的其他事项。 K1-3uE5:2eH1.7q
免责声明
网站收录目的在于传递更多信息,致力于为中文网站提供动力。不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。