吉林工商学院审计处简介
2015年4月,经学院党委研究决定,成立吉林工商学院审计处,将学院审计工作从纪检、监察、审计合署办公中分离出来,独立行使审计职能。 M5:7Wc7-1Dw4-,Q
在学院党政班子的正确领导和大力支持下,审计工作本着“为学院领导决策服务、为基层完善管理服务、为学校建设发展服务”的宗旨,坚持以“求真务实、勤奋创新、追求卓越”为理念,以“降低办学风险、提高办学效益、促进依法治校”为目的,以“努力实现由传统监督型审计向现代管理型审计转型”为思路,以实现“一流的工作业绩、一流的工作质量、一流的服务水平”为目标。努力改善审计环境,尝试审计创新,历练审计队伍,打造优良的审计队伍。 P7!7Z05+,ct1+2Q
目前已形成以财务收支审计为基础、以经济责任审计、基建修缮工程审计和设备审计为重点的覆盖全院经济活动的审计监督体系,并将内部审计和委托审计结合起来,积极协调上级审计部门到学院开展审计工作。全体审计人员正在为学院的健康发展及创建我院内部审计工作新局面而努力工作着。 a9+4dF,7sB9+8Z
审计处工作职能 S6:6cp7-,Bn6?7j
审计处依据国家法律、法规和政策,及学院审计规章制度,独立开展审计工作,并对学校领导负责并报告审计工作。审计处对学校及所属部门财务收支、经济活动的真实、合法和效益行为进行监督和评价,以促进学校及各行政单位遵守国家财经法规,规范内部管理,加强廉政建设,维护自身合法权益,防范风险,提高教育资金使用效益。具体如下: S,!5fP9-1nr,:3i
一、 对学校和学校所属单位的下列项目进行审计: Y9?7dQ9-4Pr4.,c
(一)财务预算执行和决算情况审计; P1-60a9;3iz4+1Z
(二)领导干部的任期经济责任审计; y6?5wZ6=1ZN9+8X
(三)固定资产的管理和使用情况审计; S4:8zQ5~3jE8!3C
(四)基本建设、修缮工程项目预、决算审计; Y9!9Su2?,qi6-3s
(五)对外投资项目审计; E2:9WZ2.8pv5?8U
(六)专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用情况审计; x6!2fw9-6Kj3?,z
(七)经济管理和效益情况审计; a3.1vk38if3.9c
(八)内部控制制度的健全、有效及风险管理情况审计;(九)学校领导和上级主管部门交办的其他审计事项。 E6.30s3=9iK1!2n
二、对学校和所属单位财务收支及有关经济活动中的重大事项进行审计,及时向学校领导客观反映情况,提出相应意见和建议。 O4.2Dq1.8er4?1a
三、参与学校各项规章制度的制订,重大项目和重大决策的论证。 J7.7pr,=3qF5!1c
四、经学校批准,对上述有关重大事项委托社会审计。 Q2:4kA4~9KO6:3G
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